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自查报告大全

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审计自查报告,当前第(1)页展示

  • 电力局内部审计自查报告

      供电公司审计部:  县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。  目前,企业在册职工327名,现拥有35千伏变电站8座,开关站2座,主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变103

  • 关于村级财务审计情况的自查报告

      县委组织部:  为了确保换届选举工作平稳有序进行,根据县委组织部《关于组织开展村级财务审计工作的通知》(会组发[20XX]65号)文件精神及要求,我乡于9月下旬对全乡10个村委会自20XX年村“两委”换届以来,整个任期内的财务收支及管理情况进行了审计。现将审计结果报告如下:  一、基本情况  四房吴乡位于会宁县中北部,流域面积为258.8平方公里,耕地面积12.7万亩。辖10个行政村63个村民小组4045户19903人,其中2000人以上的行政村为

  • 审计惩防体系自查报告

    一、建立完善反腐领导体制和工作体制的情况(一)健全完善配套制度我科室根据上级要求重新修订制定了科室党风廉政建设责任制实施办法,与考核细则,同时还规范了其它党内制度,建立了党风廉政建设领导小组。目前,该实施办法与其它党内制度都已落实到位,为我科室党风廉政建设工作以及税源管理事业发展起到了一定的监督及推动作用。(二)健全责任机制方面结合科室实际,我科室积极制订了党风廉政建设责任制,保证了党风廉政建设及反腐败各项工作的全面落实。一是将各项责任进行了分解,实现了将目标任务细化到岗,一

  • 审计人员保密工作情况自查报告

     为严格保密工作纪律,进一步做好密码、保密及计算机网络信息安全工作,确保国家秘密,保护被审计单位合法权益,加强审计人员保密意识。近日,余庆县审计局分单位和个人就近年来的保密工作情况认真进行了自查。此次自查先由全体干部职工个人进行自查,单位再根据大家的自查情况进行全面细致的检查。  干部职工自查的主要内容。一是文件资料保密情况,主要包括是否存在复制拷贝他人涉密文件资料和随意扩大阅读范围,是否随意外传单位涉密文件和审计文书资料,审计信息和审计要情是否按签发程序对外报送,废旧资料是

  • 审计统计工作自查报告

    审计统计工作作为审计工作的重要组成部分,我局不断加强对审计统计工作的领导和投入,不断进行规范,但仍然存在着一些问题和不完善的地方,根据州局下发的《关于进一步加强审计统计工作通知》文件,我局开展了审计统计工作的自查工作,现将自查情况汇报如下: 一、统计基础工作薄弱 我局现有的审计统计人员1名,属于兼职,专业知识结构不齐备,缺乏统计理论知识,工作经验不足,对审计的具体业务不甚了解,往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。 二、对审计发现的问题不能准确的

  • 关于开展财政涉农资金审计监督检查的自查报告

    xxx区财政局:根据xxx财监督发[20xx]5号文件“关于开展财政涉农资金审计监督检查的通知”的精神要求,为进一步加强财政涉农资金管理,提高资金使用效益,保证财政专项涉农资金的安全高效安全,我镇党委、政府高度重视,成立了自查自纠工作领导小组,由镇党委书记负责牵头,财政所、三资托管中心人员负责全面清理,相关村及部门配合。现将自查情况报告如下:一、高度重视,强化组织领导。镇党委、政府对此次工作高度重视,于5月26日召开会议专题研究讨论,成立了财政专项扶贫

  • 关于财政涉农资金审计监督的自查报告

    xxx市委农办:按照中共xxx市委农办关于印发《20xx年全市财政涉农资金审计监督自查工作方案》的通知,我镇领导高度重视,就我镇20xx年度财政涉农资金使用的真实性和合法性进行了自查,现将自查情况报告如下:一、基本情况我镇20xx年累计实施了27个财政涉农资金项目,其中扶贫项目4个。按项目类别分,农民补贴、补偿类20个;农业生产发展类3个;农村社会事业及公共服务类3个;其他类1个。(一)财政涉农资金计划下达情况20xx年我镇各级财政安排的涉农资金计划共计306.51万元,其中

  • 审计信息化工作自查报告

    20xx年,我局根据xxx市审计局关于全市审计信息化工作的总体部署,按照市局全市审计信息化工作目标和任务,以保证审计质量、提高审计效率为目的,把扎实推进审计信息化建设作为工作重点,狠抓落实,取得良好成效。现对照《xxx市审计机关信息化工作考核表》,就我局今年审计信息化工作的开展情况进行自查,自查得分100分,报告如下:一、 计算机审计推广应用情况(一)计算机审计成果。(20分)20xx年,我局共撰写并提交计算机审计成果5篇。其中:《财政决算审计AO实例》、《xxx市石化项目卫

  • 县审计局关于开展领导干部自然资源资产离任审计试点的自查报告

    县委改革办:根据中共xxx县委全面深化改革领导小组办公室关于筹备县委深改领导小组第21次会议的通知,我局高度重视,根据文件要求梳理我局开展试点工作情况,现报告如下:一、我局认真贯彻执行县委、县政府的决定,高度重视领导干部自然资源资产管控、环境保护责任离任审计工作,在20xx年5月制定了《xxx县领导干部自然资源资产离任审计试点实施方案(试行)》,报经20xx年十六次深改会审议通过,20xx年7月以两办正式文件(x委办【20xx】70号)下发各乡镇、园区、部门。二、20xx年1

  • 关于审计机关信息安全检查及相关工作的自查报告

    按照xxx市审计局关于转发《xxx省审计厅计算机技术中心关于开展全省审计机关信息化安全检查及相关工作的通知》(x审计发〔20xx〕2号)文件精神,我局认真落实人员对信息化安全检查及相关工作进行自查,现将自查情况报告如下 。一、组织开展关键信息基础设施、网络和信息系统安全检查(一)网络安全管理工作情况1,成立网络安全领导小组,以党组书记、局长为组长,分管领导为副组长,各股室负责人为领导小组成员的网络安全领导小组。领导小组办公室设在局办公室,由办公室人员负责运维和日常检查工作。2

  • 区林业局扶贫审计自查报告

    区审计局:根据3月21日年度扶贫审计工作会议要求,我局对20xx年度扶贫项目进行了梳理并开展了自查工作,我局涉及扶贫专项资金有两项,分别为长江防护林封山育林和退耕还林工程,现将有关情况报告如下:一、长江防护林封山育林项目该项目为省扶贫办、省林业厅对区县的生态扶贫考核内容,20xx年,省林业厅下达我区的长江防护林封山育林项目任务共4000亩,其中xxx镇500亩、xxx镇600亩、xx镇500亩、xx镇800亩、xx乡400亩、xx乡600亩、xx乡600亩。项目中央预算内投资

  • 关于离任审计自查报告范文

    根据组织安排,本人于20xx年12月至20xx年元月担任xx镇党委书记、人大主席,20xx年元月因工作需要调至县水保局工作,根据县审计局审计通知书(x审通[20xx]11号)的要求,将本人任期内有关情况报告如下:一、职责范围和分工(一)主持党委、人大全面工作,认真执行党的路线、方针、政策和上级指示,确保在全镇得以贯彻落实。(二)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织的战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人唯贤的用人路线,选拔任用德才兼备的干部。(三)领导协调乡镇政权机

  • 区市政管理局稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计自查报告

    一、取消和下放行政审批事项、推进简政放权政策措施落实情况一是对20xx年以来国务院取消和下放的行政审批事项,我局切实履行职责,加强事中事后监管和服务;对下放的行政审批事项,完全下放,无“明放暗不放”的情况。承接国务院下放的行政审批事项后,结合我区实际制定相关审批办法。二是严格按照《国务院关于清理国务院各部门非行政许可审批事项的通知》(国发〔20xx〕16号)要求,制定具体清理工作方案,对面向公民、法人或其他组织的非行政许可审批事项全部取消,对面向地方政

  • 审计机关信息化考核自查汇报

    一、审计信息化建设主要内容 (一)审计信息化人才队伍建设(30分) 1、计算机中级得分(20分) 我局同志获得计算机中级合格证,同志正在参加省厅组织的计算机审计中级培训,计算机技术人员为计算机应用技术专业研究生,兼有计算机技术操作人员为、持有全国计算机等级考试二级(c预言程序设计)证书,发证单位为中华人民共和国教育部。(10分) 2、审计署ao认证考试(10分) 我局参加ao认证考试2008年底通过8人,20XX通过9人,20XX年通过10人。人员过关率达90%以上。(10分

  • 财务审计整改报告

    下面是自查报告网小编为大家整理的财务审计整改报告,欢迎大家阅读。财务审计整改报告【一】我代表市人民政府,向市四届人大常委会第XX次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2015年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切

  • 审计整改报告

    自查报告网为您编辑整理审计整改报告,欢迎阅读。审计整改报告(一)自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报

  • 县物价局审计发现问题整改报告

    xxx县审计局:受县委组织部委托,xxx县审计局审计组于20xx年4月至5月对我局xxx局长任职期间履行经济责任情况进行了审计,并于7月24日下发了《xxx县审计局审计报告》(x审责报〔20xx〕1号)。收到审计报告后,我局领导高度重视,局党支部书记、局长xxx及时组织召开会议,对存在的问题进行了深入剖析,并逐项落实整改工作,目前整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下:一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题我局存在20xx年未按规定进行定点采购及定点维修涉及金额3785